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韶关市w88优德体育:妇女联合会2017年决算公开

来源:本网站 发布日期:2018-08-16 06:08:59

韶关市w88优德体育:妇女联合会2017年决算公开

 

      

 

第一部分   w88优德体育:妇联概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分   w88优德体育:妇联2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   w88优德体育:妇联2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分   w88优德体育:妇联概况

(一)部门主要职责

韶关市w88优德体育:妇女联合会,主要职责:贯彻执行区委、区政府和上级妇联部署的各项工作;维护妇女儿童的合法权益;教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神;动员和组织广大城乡妇女投身改革开放,参与经济建设,促进社会发展;完成区委和市妇联交办的其他任务。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入w88优德体育:妇联2017年部门决算编报范围的单位共1个,内设机构妇儿工委办。本部门没有下属下单位。

 

第二部分   w88优德体育:妇联2017年部门决算表

公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。(公开表格详见附件)

 

第三部分   w88优德体育:妇联2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

区妇联2017年度总收入90.24万元,其中本年收入83.6万元。财政拨款收入76.14万元,比上年决算数79.55万元,减少3.41万元,下降4.48 %。主要原因是办公费用减少。

(一)年度收入总体情况

区妇联2017年度总收入90.24万元,其中本年收入83.6万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入76.14万元,比上年决算数减少3.41万元,下降4.48%。主要原因办公费用减少:

2.上级补助收入0万元,与上年决算数相同。

3.事业收入0万元,与上年决算数相同。

4.经营收入0万元,与上年决算数相同。

5.其他收入7.45万元,比上年决算数减少2.35万元,下降31.54%。主要原因:其他收入减少。

(二)年度支出总体情况

区妇联2017年度总支出90.24万元,其中本年支出80.96万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出50万元,主要用于群众团体事务和其他一般公共服务支出,比上年决算数减少6.42万元,下降12.84%,主要原因是办公费用减少。

2.文化体育与传媒支出(类)2万元,主要用于文化活动,比上年决算数增加100%,主要原因:开展创文、创平、禁毒、无邪教等宣传活动增加。

3. 社会保障和就业(类)支出22.66万元,主要用于项目有行政事业单位离退休支出,与上年决算数持平。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出2.61万元,主要用于医疗保障和计划生育事务支出,比上年决算数增加0.37万元,增长16.52%,基本持平。

5.住房保障(类)支出2.31万元,主要用于住房公积支出,比上年决算数增加0.13万元,增长5.96%,基本持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

区妇联2017年度财政拨款收入合计79.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入76.14万元,比年初预算数增加14.57万元,增长23.66%;主要原因是工作任务增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

区妇联2017年度财政拨款支出合计79.72万元。其中:一般公共预算财政拨款支出46.64万元,比年初预算数减少14.93万元,下降32.01%;主要原因是部分款项调整至社会保障和就业支出(款);政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平。

分功能科目看,一般公共服务(类)群众团体事务(款)33.31 万元,主要用于群众团体事务支出;一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)13.34万元,主要用于其他一般公共服务支出。文化体育与传媒支出(类)文化(款)2万元,主要用于文化活动开展。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)24.03万元,主要用于退休干部福利待遇支出。医疗卫生与计划生育支出(类)2.61万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等;住房保障支出(类)住房改革支出(款)2.31万元,主要用于住房公积金缴存。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元,完成预算0.85万元的96.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算0.85万元的96.47%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.82万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.82万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,主要包括;发生国内接待21次,接待人数共141人。主要包括省、市妇联工作检查和其他地域相关单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出2.87万元,比上年增加1.04万元,增长(降低)56.83%。主要原因是:单位参加业务培训数量增加,差旅费增加 

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。2017年未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中未开展项目绩效评价。

3.重点项目绩效评价报告。2017年本区财政部门未组织开展有关重点项目绩效评价,故无相关报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。