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2017年度韶关市w88优德体育:委宣传部决算公开

来源:本网站 发布日期:2018-08-15 05:08:59

2017年度韶关市w88优德体育:委宣传部决算公开

 

      

 

第一部分   w88优德体育:委宣传部概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   w88优德体育:委宣传部决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  w88优德体育:委宣传部决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   w88优德体育:委宣传部概况

(一)部门机构设置

    按照部门决算编报要求,2016年决算组成单位共1个,内设宣传股、理论股、网络舆情监控股、办公室。归口管理单位有文明办,下设机构有讲师团。工作职能:负责本区意识形态、宣传和精神文明建设工作。

(二)部门主要职责

简要说明部门主要职责。区委宣传部是主管w88优德体育:宣传思想、意识形态工作的职能部门。主要职责:(一)根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署,制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务,并组织实施,为保持全区社会政治稳定,加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。 (二)指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作,检查指导全区各级党委中心学习组和中层领导干部的理论学习。 (三)把握正确的舆论导向,坚持以经济建设为中心,围绕区委、区政府中心工作,抓好宣传报道工作,为全区中心工作、重点工作营造良好的舆论氛围和社会环境。 (四)加强和改进思想政治工作,坚持不懈地对w88优德体育:广大干部群众进行理想信念和思想道德教育。组织、部署全区思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策。 (五)负责全区社会宣传工作;配合有关部门做好全区党员教育工作及社会治安综合治理、社区文明建设、文化市场建设、普法、国防、计划生育、环保等社会宣传教育工作。 (六)负责w88优德体育:宣传思想战线新情况、新问题的调研和信息反馈,提出对策性建议;总结推广宣传思想工作经验,表彰奖励宣传思想工作的先进典型。 (七)负责互联网信息内容管理以及新兴媒体信息发布、关系管理,组织、协调网上宣传和舆论引导。 (八)加强宣传干部队伍建设,负责全区宣传干部队伍的培训和思想、业务建设。 (九)承办区委、区政府交办的其他工作。

 

第二部分   w88优德体育:委宣传部2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(具体格式见附件2-1)

 

 

 

 

 

第三部分   w88优德体育:委宣传部2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

w88优德体育:委宣传部2017年度总收入492.42万元,其中本年收入492.42万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入486.13万元,比上年决算数增加减少230.56万元,下降32.17%。主要原因:财政拨款减少。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元。主要原因:无收入。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元。主要原因:无收入。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元。主要原因:无收入。

5.其他收入6.29万元,比上年决算数减少25.02万元,下降79.91%。主要原因:收入减少。

(二)年度支出总体情况

w88优德体育:委宣传部2017年度总支出497.19万元,其中本年支出497.19万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出147.8万元,主要用于宣传事务,比上年决算数减少126.53万元,下降46.12%,主要原因是人员结构调整。

2.社会保障和就业支出36.75万元,主要用于行政事业单位离退休,比上年决算数增加3.61万元,增加10.89%,主要原因是人员变动。

3.科学技术支出25万元,主要支出项目有技术研究与开发,比上年决算数增加25万元,主要原因是购买新华社党政客户端。

4.文化体育与传媒支出172.91万元,主要支出项目有文化支出162.06万元、其他文化体育与传媒支出10.86万元。比上年决算数减少262.79万元,减少60.31%,主要原因是文化活动开展减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出5.69万元,主要支出项目有医疗保障。比上年决算数增加1.2万元,增长26.73%,主要原因是人员变动,比例调整。

6.住房保障支出10.46万元,主要支出项目有住房改革支出。比上年决算数增加0.86万元,增长8.96%,主要原因是人员基数增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

w88优德体育:委宣传部2017年度财政拨款收入合计492.42万元。其中:一般公共预算财政拨款收入492.42万元,比年初预算数增加225.71万元,增长74.63%;主要原因是工作任务增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

w88优德体育:委宣传部2017年度财政拨款支出合计497.18万元。其中:一般公共预算财政拨款支出497.18万元,比年初预算数增加230.47万元,增长86.41 %;主要原因是工作任务增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初预算数持平。

分功能科目看,一般公共服务(类)宣传事务(款)204.62万元,主要用于宣传事务;一般公共服务(类)其他共产党事务(款)支出1.5万元,主要用于党务支出;一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)支出40.25,主要用于其他支出。科学技术(类)技术研究与开发(款)支出25万元,主要用于新华社党政客户端的维护。文化体育与传媒(类)文化(款)支出162.06万元,主要用于文化活动;文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)支出10.86万元,主要用于其他文化活动。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)36.75万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)5.69万元,主要用于医疗保障支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)10.46万元,主要用于公积金支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

w88优德体育:委宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元,完成预算2.80万元的59.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算2.8万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算2.8万元的0%;公务接待费支出决算为1.67万元,完成预算2.8万元的59.64%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.36万元,增长27.48%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长) 0%;公务接待费支出决算增加0.36万元,增长27.48%。公务接待费支出增加的主要原因是与省媒联系次数增多,接待要求有所提高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出 1.67万元,占100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元。

3.公务接待费支出1.67万元,主要用于接待省、市新闻媒体记者。在沟通协调方面厉行节约,用有限的经费拓展了业务,密切了与各新闻媒体部门的关系。2017年,本部门无接待国外来访团组;发生国内接待37次,接待人数共157人。主要包括韶关日报社、韶关广电台、南方日报社等媒体记者。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出14.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加4.14万元,增长38.33%。主要原因是:支出增加。其中办公2.57万元、水费0.49万元、邮电费0.21万元、差旅费0.21万元、维修(维护)费2.27万元、会议费0.35万元、公务接待费1.67万元、工会经费1.28万元、其他交通4.92万元、其他商品和服务支出0.97万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额5.17万元,其中:政府采购货物支出5.17万元。授予小微企业合同金额5.17万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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